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物业公司上半年工作汇报 上
半年,公司在公司董事会决议精神指导下,在以陈达 总经理领导的经营班子的带领下,全体员工团结协作,紧紧 围绕经营与管理这个中心,以“励精图治、开拓物业市场; 众志成诚, 再创大厦辉煌; 重经营、 控成本、提高经济效益; 重管理、抓培训、创新服务理念;重品牌、拓市场、增强竞 争实力;重人才、创机遇、 扩大发展空间” 为经营管理方针, 克服了目前新建写字楼硬件设施好,价格低所带来的市场冲 击,以及厦 上半年经营状况及预算执行情况
截止 XX 年 5 月末完成营业收入 万元,占预算 815 万 元的%,比上年同期减少 万元。减少的主要原因是出租率 低于上年同期, XX 年 5 月出租率为%, XX 年 5 月出租率 为%。
营业成本完成 万元,占预算 8 万元的%,比上年同期 增加 万元。营业成本是餐饮的外卖成本,今年餐饮收入高 于上年同期收入 万元。
三项费用即营业费用、工资及福利、行政管理及公共费 用合计 万元,占预算万元的%,比上年同期减少 万元。主 要是公司通过减员增效,工资减少 万元;公司开展节能降 耗节余水电费 万元,维修费节余 万元。
营业税金完成 万元,占预算 万元的%,比上年同期减 少 万元
毛利完成 万元,占预算 241 万元的%,比上年同期减 少 万元。主要原因是营业收入低于上年同期。
非经营费用为 万元,占预算 583 万元的%,比上年同 期减少 万元。主要原因是房产税缴税期限的改变, XX 年房 产税自用部分一次缴纳, XX 年改为按季缴纳,此项节余 万 元,业主费用节余 万元。
营业外支出为 万元。
截至 XX 年 5 月末净利润为 - 万元,占预算 -342 万元 的%,比上年同期减亏 万元。上半年经营运营情况预测: 根据公司 1-5 月经济运营情况预测 ,XX 年上半年大厦公司 营业收入预计完成 410 万元 ( 含能源费 万元 ), 占预算 815 万元的 %; 营业成本预计完成 万元 , 占预算 8 万元的 %;营业 税金预计完成 21 万元 , 占预算 万元的 %;三项费用预计完成
260 万元,占预算 万元的 %;毛利预计完成 万元,占预算 241
万元的 %;非经营费用预计完成 261 万元, 占预算 583 万元 的%;利润总额预计完成 - 万元,占预算 -342 万元的 %.
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