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![报销,流程,费用,SOP](/static/wddqxz/img/rand/big_103.jpg)
文件名称 文件类别
费用报销流程 财务部工作流程
文件编号 文件页数
CWB01 01
一、常规费用报销流程
常规费用指房租、水费、电费、物业管理费、办公用品、清洁用品、员工餐费、实体店物料采购等日常性支出,常规费用不需要提前申请,财务部审核以上费用无异常即可进行支出。
常规费用按照以下报销流程进行报销:
1.在支付费用时,向商家索要收据,并请商家在收据上签字、盖章;如果是网上支付,应提供网页截图;平时的办公室员工餐费不需要收据,由出纳每日记账即可;
2.报销人填写《报销申请单》,并在收据或网页截图上签名; 3.出纳及会计审核报销单,确认无误后予以报销。 二、非常规费用报销流程
非常规费用指非日常性的支出或金额较大的支出,非常规费用在支出前需以公文申请的形式经公司领导审批。
非常规费用按照以下报销流程进行报销:
1.在支付费用时,向商家索要收据,并请商家在收据上签字、盖章;如果是网上支付,应提供网页截图;
2.报销人填写《报销申请单》,并在收据或网页截图上签名; 3.出纳及会计审核报销单及公文申请,确认无误后予以报销。如报销内容或金额与公文申请不一致,应由报销人将报销单交公司领导审批后,再向财务部提交报销单。
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