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关于对库存账实不符的处理通报
2021年某月某日对公司仓储部五金库元件库存情况盘点时发现存在账实不符问题,现通报处理如下:
1、15号区缺失20个螺栓,经核实,由于保管员XXX疏忽未将新到货螺栓放置在存放区,而存在交接不清现象,保管员另一人当班时未盘点实际库存,导致账实不符,保管员工作不认真,交接班制度未执行到位;
2、11号区缺失泵壳2个,经核实为车间领用,某月某日车间已开具领料单,截止盘点时保管员某某未发现缺失2个泵壳,存在交接班不清、制度执行不到位。
鉴于以上情况,经公司领导研究决定,处理如下: 1、保管员交接班制度执行不到位,分别考核XXX元; 2、仓储部主任XXX管理不到位,一次考核XXX元; 3、分管领导XXX监管不到位,一次考核XXX元。 以上罚款在当月份工资中扣除,财务部做好协助。
要求:1、仓储部加强交接班制度学习,认真执行落实到位,各班保管员对每天出入库情况要认真记录,部门负责人不定期进行抽查,班前班后会进行强调,将公司制度落实到实处。
2、车间使用备件及时开具领料单,严格按仓储部规定领取后使用,杜绝先使用后汇报现象。
特此通报
综合部
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