采购管理制度及流程

2022-10-12 11:09:32   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]

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管理制度,流程,采购
采购制度

一、目的

为了进一步加强管理健全公司采购管理制度监督和控制不必要的开支,保证采购工作制度化、规范化。

二、采购原则

1.最优化原则:采购应本着质优价廉,最大限度节约成本的原则。

2.相一致原则:采购人员采购物品必须与“采购申请单”(附件1)所列要求规格、型号、数量等相一致。如在市场条件不能满足采购要求或成本过高,应及时反馈,更改“采购申请单”

三、采购流程 (一)采购申请

1.申请部门请填写《采购申请单》申请采购人员依照所购物件的名称、规格、数量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单”

2.申购人持“采购申请单”经部门主管、COOCEO签字,财务审核,综合部备案,方可交采购人员采购。

3.凡当次采购物品金额单价在1000元及1000元以上的固定资产类,务必有三

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家及三家以上供应商提供报价。

4.紧急采购时,申请人在“申购单”上注明“加急采购”字样,以便及时采购。 5.若撤销采购,应及时通知采购部门,以免造成不必要的损失。

6.采购人根据申购人“采购申请单”内容,到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办理汇款手续。

7.采购人员网上下单或以电话方式与供应商确定收货日期。 8.所有采购物品需由申购人验收合格,签字确认(附件2 (三)发票开具

1.凡物品采购后,商家应提供正规增值税专用发票;如商家无法开具,征的财务部同意后,可开具普通发票。

2.网购付款收货审查无误后,根据财务制度,费用报销单附商家开具正规发票、明细,经财务审核报销。

3.如有签定合同,财务部依照合同规定给付方式,与厂家结算。

4.费用结算应按照财务规定票样和上述结算流程,如有特殊情况,应及时申报财务部门。

三.采购人职责:

1.控制、减少所有与采购相关的成本。

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2.采购物品交期进度的控制。 3.做好日常采购记录统计。

4.严格按照采购制度和程序办事,自觉接受监督。 附则:

附件1:嗖嗖采购申请单 附件2:嗖嗖物品采购领用确认单 制度XXXXXX日施行。



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