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工程采购管理办法
一、 1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法.
2、分管采购副总,采购部、工程部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相应责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。
二、 1、“舍远求近"凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购.
2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。
三、 1、制定材料采购计划 ①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。 ④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。
2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、 到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应
商进行询价、比价.如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。
3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商, 拟定采购合同, 合同中应明确施工项目名称对应的供货商、 厂家、 规格、型号、数量、质量标准和到货日期等.如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货. 四、 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。
2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款 现货) .
五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。
六、材料入库程序: 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续,库管根据收货清单 逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员(相应工程管理人员),按照采购计划质量要求对入库进行质量验收,并对供应商提供的合格证,检测报告,等资料统一审核。
3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证,其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料,严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符,帐帐相符,一月 一盘点。 六、 1、 采购人员对进场不合格材料,达不到采购计划质量的或发错货的,应及时与供应商联系,组织退货,查明原因,对供应商故意行为,要停止其后一切经营往来,列入黑名单。
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