HSE管理体系内审报告

2023-01-12 18:21:19   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]

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HSE管理体系内审报告

审核目的:

评价我公司HSE管理体系是否符合审核准则的要求;HSE管理体系是否得到了有效的实施、保持和改进;准备迎接第三方认证审核.. 审核范围:

有限公司HSE管理手册所描述的适用范围.. 审核依据:

1.GB/T24001-2004GB/T28001-2011标准.. 2.适用的法律法规和其他要求.. 3.有限公司HSE管理体系文件.. 审核日期: 审核组成员:

长:


审核概述:

1、审核覆盖的部门和活动:

公司高层;管理部、生产部、营销部、物流部、质检部等部门所涉及的 HSE方面的活动.. 2、审核现状分析:

审核中发现不符合项 3 ;均为一般不符合项;其中文件的控制1项;职责权限与沟通 1 ;现场运行管理1..部门分布为:物流部1;营销1; 生产1..

3、审核发现问题:

此次审核发现;HSE管理体系通过内审;各部门对体系的落实不断深入;体系文件得到了较好执行;体系运行情况良好;基本符合HSE管理体系标准要求和公司的方针和目;没有发生过环境污染事故、重伤以上生产安全事故、职业病等;员工对危险源和环境因素认识清楚明确;安全意识提高有目共睹;现场管理整洁有序..但由于公司是初步建立运行开展HSE工作;在审核中 也发现了一些的问题..


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