餐饮采购制度及流程

2022-10-06 11:09:26   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]

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餐饮采购制度及流程

一、采购管理制度

(一) 采购依据1、本公司各类物资采购均需提出申请,填写“采 购通知单”,由采供部统一采购。

2 凡食堂食品采购,凭食堂报单采购;如由公司经费报销商品的

购,凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接 受采购任务,否则应拒绝接受任务。反之,以失职处罚。

3 采供部凭“采购通知单”采购,不得随意变换物资的品种、

格、数量,否则,后果自负;如因“采购通知单”有误而购错了物 资,由签发“采购通知单”的负责人负责。

(二) 采购原则1、严禁非专职采购员采购物资。

2 洽谈采购交易业务,必须有两人以上共同进行。

3 坚持货比三家,如库存期货(指库存一个月以上的商品)进货 800元以上,2000元以内,必须将货比三家的情况向分管领导报告,

得同意后,方可进货;2000元以上,需报总经理同意后,方可进 货;以减少库存积压,有利于资金周转。

4 大宗物资采购,由总公司组织公开招标采购。米、面、油原

两月一次;煤炭两月一次。采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总 公司物资招标工作暂行规定》(见付件)执行。

5 实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回

避。

6 采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。 7 加强物资招标的监控管理工作

(三) 采购要求


1 资采购必须从批发市场或产地进货。1米、而必须从具备

加工条件,符合卫生要求的大型正规厂家进货;2干货在保证质、 价前提下,必须从批发市场或产地进货;3调味品必须在先查验卫 生许可证,质量合格证(保留复印件)、产品生产日期后采购;

2 禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食,对推销 搭配

食品严格控制;

3 资采购必须开具正规统一发票(农贸市场除外);采购中涉及

的税费一律由卖方承担,采购进价一律为含税价;

4 一时采购不到的短缺商品,要及时向需求单位说明原因, 并采

取补救措施,保证工作正常运转;

5 购率要达到80%以上;部分采购数量(蔬菜类的)可在要求的

数量上下浮动20%;

6 购员需保管好随身所带的现金、支票,如有缺少,后果自 负。

(四)采购时间

1 日早上5 30分到淮海菜场采购荤菜(餐厅采购单务必于前

一天下午六点前开出)下午1 00到南门菜场采购蔬菜(各餐厅采购 务必于当天上午十点半前开出)o

2 校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2 30在星光菜场采购(餐

厅采购单务必于前一天下午六点前开出)。

3 餐厅到总公司仓库打单领物资。 4 二上午为日常采购。

5 三上午第六餐厅小卖部物资采购。 6 四到王营粮食市场采购朵粮。 7 五晚上买鱼。

8 六上午第六餐厅小卖部物资采购。

9、大宗物资凭岀库单供货,在24小时内将物资送到。


二、物资验收、保管管理制度 (一) 验收制度

1 验收员在验收商品时,要注意检验、核对商品的数量、规格、

生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。

2 有下列情况之一,保管员可以拒绝验收入库;1生产厂家、

地址、商标者,或有但不详不全者。2商品有效期己过期或已变 质;3商品品牌与生产厂家不符;⑷商品非本公司所需;5商品规 格不符;6其他不符合入库条件者;

(二) 保管制度

1 采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量,验收后

库并及时打卬入库单、登记入帐。

2 库内物资要合理分类,摆放整齐,明码标签,先进先出,防

霉变,防止鼠害。

3 物品出库要有出库单,建立物资岀入库帐册,做到帐物相符,

续齐全。

4 每天进岀物品要及时记帐,定期编报收支结存表,月终盘点

表,每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计,对盘盈盘亏物品要 查明原因,报领导批准登记入帐。

5 凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。管好固定资产和

种炊餐具,固定资产借出需有经理批准,易碎物品等借出需留下 足够押金。对新购设备及时登记固定资产帐。报废时经有关人员鉴 定报主管部门批准后方可销帐。

6 做好周转容器的保存管理工作(如:麻袋、面粉袋、蛋筐等)。

库房内不准为私人存放物品。

7、库房内不准闲人进入。


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