财务报销制度范本

2022-12-27 19:09:14   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]

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为了加强公司的财务管理工作规范公司财务行为,提高财务管理水平,统一公司的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度 一、办公

办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。 办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部,行政审批后交财务部审批。

经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

行政部购买人凭正式发票,印章齐全,经手人验收人签字,并附购买办公品清单后报销。 二、差旅费

差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用,下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

员工出差应填写出差申请表,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)

员工出差返回后,填写差旅费报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

员工差旅费报销标准。

员工出差分长途短途两种,即当天能往返的为短途,出差时间在一天以上的为长途

出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即: 一类区:特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市; 二类区:除一类区以外的地区。 出差住宿费报销标准:(元//天) 职务一类区二类区港澳台地区

总经理 300 200 350


部门经理 200 150 250 一般职员 150 80 200 员工出差交通费报销标准

员工出差乘坐交通工具:公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软

卧、轮船一等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓,但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。

员工长途出差交通费,部门经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;其余员工原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经部门负责人批准方可报销。




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