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XXXX机械设备制造有限公司
财务付款审核流程
第一步,业务经办部门经办人员负责根据合同、发票、清单等资料办理《付款审批单》或《费用报销单》,并经业务部门负责人审核后送交财务部会计。
第二步,财务部会计收到《付款审批单》或《费用报销单》,审核是否有资金支付计划,对计划外支付的原则上予以退回(确因生产急需的除外)。
第三步,属于计划内支付项目,财务部会计审核票据是否合规、发票填写项目是否完整正确、与合同要求付款条件是否相符、资料是否完备等等,对存在问题的及时告知业务经办人,无异议后签审传回业务经办人员。
第四步,业务经办人员按照领导分级审批权限完成审批后,将《付款审批单》或《费用报销单》交财务部会计,办理付款。
第五步,财务部会计办理付款时,若取得的发票为增值税专用发票,财务部会计应将增值税专用发票在税务系统中认证,认证通过后即可制作付款凭证。
第六步,付款凭证及原始凭证送财务部经理审核。 第七步,出纳付款。
1
XXXX机械设备制造有限公司
费用报销单
年 月 日
报销人 票据张数
序号 1
费 用 清 单
2 3 4 5
金额(大写):
原 借 款 审 核 审批 出纳
部门经理 财务经理
应退/补差额
财务审核 总经理 领款人签收及日期
合 计
费用类型及说明
报销部门
金额
2
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