项目经费内部控制管理制度

2022-10-22 05:08:25   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]

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项目经费内部控制管理制度

为加强项目专项资金的管理,合理、有效、规范使用专项资金,根据有关专项资金使用管理办法的规定,根据实际情况,制定本办法。

一、 专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管

原则。

二、 工作职责:专人负责组织完成专项资金项目的备案、申报及审批落实工作,负责

对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导,负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作

三、 项目实施主体负责专项资金项目的组织实施,负责按照项目专项资金预算范围按

计划合理使用专项资金,负责提请有关部门组织对项目进行验收和评价,负责配合接收上级有关部门的检查、验收和评价工作

四、 财务部门负责专项资金指定收款账户的提供,负责审查项目实施单位按照专项资

金预算范围申报的专项资金使用计划,按规定报批后支付专项资金,负责设立专项资金的专用科目进行转账单独核算,负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算,负责配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作,负责配合有关单位接收主管部门的检查、验收和评价。

五、 项目资金来源包括专项资金和实施主体自有资金。实施主体收到的项目专项资金

要纳入本单位资金预算统一管控,以提高专项资金使用的整体效益。

项目实施过程中,专项资金和自有资金要匹配使用,不得优先全额使用专项资金。

六、 项目专项资金管理

根据本项目的特点,实施主体可不为专项资金单独开立存款账户,实施主体基本存款账户可作为专项资金的指定收款账户。 七、 本项目经费内部控制管理制度自制定之日起生效。




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