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改进制度及改进措施流程控制管理规定
1、 目的
为应对在内部审计中发现的潜在通关风险以及存在的差错,特制定如下改进流程及措施,以对原因进行分析检讨的同时,改进流程、规范地为操作,防止上述情况发生或再发生。 2、 适用范围
适用于本公司关务管理和进出口经营活动中,对已出现的或潜在的通关风险或差错的控制。 3、 定义
通关风险和差错:没有满足海关规定的要求,可能存在违法违规风险.
改进措施:为防止已出现的报关风险或差错或其它不希望的情况再次发生,消除其原因所采用的措施。 4、工作流程 流程图
风险和差错报告的提出
改进机制及流程说明
进出口部或内审部门针对存在的风险和问题,并进行登记,形成报告,存在的问题包括但不限于:
◆ 公司业务过程中的不合理经营措施或行为; ◆ 在进出口过程中已表明个人未遵守制度有差错时.
原因分析
责任部门应对报告阐述问题进行分析,确定产生问题的根本原因,分析问题是由制度不健全还是个人造成,以及造成的不良后果.
改进措施的制定
针对不符合原因,责任部门应在法务监察部门的协助下在5个工作日内制定改进措施。
Y
措施确认
改进措施的确认须由部门负责人确认:
◆ 涉及多个部门的预防措施应提交关务负责人批准
◆ 重大的预防措施(涉及体系调整)应经最高管理者批准后实施 责任部门遵照公司制度执行,并保留相关记录
措施执行
整改效果
定期或不定期验证纠正后情况,并将整改效果形成书面报告上报关务负责人审核。
5、职责分工
活动 风险和问题报告 不符合原因分析 改进措施制定/执行 措施验证/效果
职责 内部审计部门 报关/内审 报关/内审 报关/内审
A批准权限 审计员 部门经理 部门经理 关务高级管理层
负责人
I通知 有关部门 有关部门 有关部门 有关部门
C解释 进出口部门/国际业务部 进出口部门/国际业务部 进出口部门/国际业务部 关务高级管理层负责人
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