费用报销制度及报销流程

2023-01-20 15:08:20   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]

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费用报销制度及报销流程



总则

一、为了加强公司内部管理规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度.

二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务

报销制度和报销流程。 三、本制度适用公司全体员工。

第一条:借支管理规定

二、其他临时借款,如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他

借款原则上不允许跨月借支。

三、各项借款金额超过5000元应提前35天通知财务部备款.

四、借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导

批准,否则财务人员有权拒绝销帐;2)借领支票者原则上应在5工作日内办理销帐手续。 五、借款实行“前款不清,后款不借”原则,员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的,除

非有特殊情况,否则不允许再次借款;费用报销时,应先归还借款,当年1231前的借款尚未核销的,如无特殊情况,一律从工资或奖金中扣回。

第二条:借支流程

一、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)支票或现金。 二、审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总裁审批。 三、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三条:报销的要求

一、发票的基本要求

票必须合法、真实、有效,且发票背面或单据背面应有经办人签名。


②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符,字迹清楚.发现发票有误,应当退回重开或更正,更正处应加盖开票单位公章.

票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上,防止原始凭证在传递过程中丢失。 票抬头与公司名称应一致,并具有规定印章(公章或财务专用章或发票专用章等). 财务部门有权拒收不合法不合规的票据,应当扣留虚假票据,并及时通报相关责任人。 二、报销凭证的填写要求

必须按费用报销单要求填写相关内容。

报销事项的内容、用途说明必须清晰准确,并注明费用归属(属于哪个单位或项目,便于分类核算或转账),必要时附清单详细说明,另报销业务招待费需事先得到总裁的批准,否则财务部有权不予报销,将自行承担费用,如无法取得发票,经办人应填写招待费事项证明单,并归属哪个项目,签字证明后交总裁审核后交财务部方能取得报销款。

报销金额大小写必须一致,不得涂改,不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。

财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等),可以核小报销金额;但审核金额超过原报销金额时,应退回经办人重填或按申报金额报销. 原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用,需经得总经理批准方能办理报销手续。 三、其他报销附件要求

①除发票外,其他附件、报表必须合法、合规,有相关责任人的签字审批,业务招待费的报销报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单,但费用说明清单不做为原始入帐凭证。 ②差旅费报销除当天往返等特殊情况外应当附出差审批单. 四、报销的时效要求

①当月费用必须当月25日前报销处理完毕。

②当年费用应在当年1231日前报销处理完毕。部分费用的发票如当年无法取得,只能在次年1取得的,应在1月取得时立即办理报销;财务部门如果账务处理允许,应进入当年费用。

③申请先由公司预付支票的,经办人应在5工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续,否则视同个人借款按相关规定处理. 五、

第四条:报销审批付款流程

一、经办人:根据本单位实际业务需要,在费用事项发生后,按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证,填

写报销单,交部门负责任审核。经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责,严禁虚报、假公济私.


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