财务报支制度

2023-03-09 01:08:18   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]

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财务,制度




财务报支制度及报支流程

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理规范公司财务报销行为,特制定本制度

第二条 制度包括费用报支,采购付款,固定资产及在建工程付款,分别说明报销、借款流程的财务报销制度和报销流程。采购付款,固定资产及在建工程付款另行单独说明. 第三条 制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定

() 出差借款:出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款,出差返回5工作日内办理报销还款手续。 () 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,原则上不允许跨月借支。 () 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

() 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5工作日内办理销帐手续。

() 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条 借款流程

() 借款人按规定填写《借款申请单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 () 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 () 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分 日常费用报销制度及流程

第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。 第三条 费用报销的一般规定

() 报销人必须取得相应的合法票据。

() 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 () 按规定的审批程序报批。

() 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条 差旅费报销制度及流程。 (一) 费用标准:




交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 火车硬卧 120/ 30/ 30/ 部门负责人 火车硬卧 150/ 40/ 40/ 总经理助理 飞机 200/ 50/ 50/ 总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销 (二)费用标准的补充说明:

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,1200以后出发(或1200以前到达)以半天计,1200以前出发(或1200以后到达)以一天计。

3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。 5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 (三) 报销流程

1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。

2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 3. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。 第六条 交通费报销制度及流程

() 费用标准:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。 () 报销流程

1. 员工整理车票(含因公公交车票),并由行政部派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》。 2. 审批:按日常费用审批程序审批。

3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。

(二)报销流程

1.购置申请: 公司根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写采购申请单按核决权限报批。 2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。


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