制度落实检查管理规定

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制度落实检查管理规定

1 目的与适用范围

1.1 建立制度落实检查机制,维护管理制度的约束力和严肃性,提高管理制度的执行力. 1。2 适用于公司规章制度的贯彻落实和检查考核。

1. 基本原则:制度落实检查应当按有章必依、执纪必严、违制必究的总体要求,谁主管

谁负责、各司其

职、各负其责、相互协调、齐抓共管,以事实为依据,以制度为准绳,公开、公平、公正地

进行。 2 21 职能部门职责

2。11 负责公司各项管理制度在本部门的贯彻执行,对执行情况进行检查与考核,提出

相关意见.

2。12 负责本部门制定的各项规章制度的实施,确保其有效性,对实施情况进行检查与

考核,完善相关制 度。

2.1.3 组织本部门业务范围内的违规违纪行为的调查,并提出处理意见报公司总经理部审

.

21.4 负责组织本部门业务范围内事故的调查,处理一般事故,重大及以上事故提出处理

意见报公司总经 理部审批。

2.1。5 教育员工遵守国家法律法规和公司各项管理制度 2.2 车间职责

2.2.1 负责公司各项管理制度在本单位的贯彻执行,对执行情况进行检查与考核,提出相关

意见。

2.2 负责本单位制订的各项规章制度的组织实施,确保其有效性,对实施情况进行检查

与考核,完善相 制度.

22。3 配合公司主管部门对本单位发生的各类事故的调查,并执行相关处理决定。 224 教育员工遵守国家法律法规和公司各项管理制度

23 企管部:负责本规定的实施,确保其有效性,并对实施情况进行监督、检查和考核;负

责各部门有关

考核的落实;负责根据相关部门的意见完善制度 3 工作要求 3.1 制度检查内容


311 公司重要决策、决定的执行情况. 3.12 各项管理制度的执行情况.

31.3 安全、技术、设备等技术规程的执行情况。

314 质量、安全、环境等管理体系文件及其他规范性文件的执行情况。 31。5 技术标准、管理标准、工作标准的执行情况. 3。1.6 制度检查工作的落实情况。 31。7 各类文件和资料的控制情况。

3。1。8 违规违纪及事故处理的合规性及处理决定的执行情况. .1。9 其它应当检查的事项。 3。2 检查方式

3。2。1 单独检查:即组织本部门或单位人员检查制度的执行情况. 322 联合检查:即与其他部门联合组织人员检查制度的执行情况。 3.23 日常检查:即经常性定期或不定期检查或抽查制度的执行情况. 3。24 专项检查:即组织相关人员,对某系统制度的执行情况进行专门检查。 33 相关要求

3.3。1 制度落实检查工作列入目标责任制,与部门当月绩效工资挂钩考核。

3.3。2 各部门要将制度落实检查工作列入本部门(分厂)的重点工作,按月制订检查计

划。计划内容包括:

检查项目名称、检查范围、检查内容、检查人员、检查方式和时间等。

333 各部门对制度的检查,以日常检查为主.专项检查重点分生产安全及现场、治安防范

和交通、设备、

技术改造、质量、环保、劳动纪律和薪酬、绿化及文明卫生、制度建设等,由各主管部门组

,每月不得

少于一次。每月28日前,将本月检查情况和下月检查计划通过OA网报企管部。 3。3.4 检查要作专项记录,以便备查.无记录的,视同未检查。

3。.2 被检查对象应按检查人员要求,主动提供相关检查资料并积极配合检查人员的工

作。

34 对检查中发现的问题,由检查单位于当日通知相关单位整改,并由检查部门按公司相关

制度给予考核

或处理。车间作出的考核或处理,由车间落实。部门作出的考核,按月将考核汇总,于每月

8日前通过OA

网报企管部落实。

.5 联合检查由主管部门制订方案并组织实施。要求有关部门参与的,相关部门应积极参

与,特殊情况不


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